1,关于防伪税控服务费

不用的,地税附加税费(城建税与教育附加),是根据交纳国税的税金为基数计缴的,既然国税不用交税,那么地税也不用交。希望能帮助到你!

关于防伪税控服务费

2,缴纳电子钥匙的年费是防伪税控服务费吗

看你们那边的具体情况,有些地方电子钥匙是专门报税使用的,不是防伪税控服务费一般税控服务费开具的发票应该会注明“税控服务费”或者类似的名称,因为这个费用按照税法规定是可以全额抵扣的
应该不是吧。

缴纳电子钥匙的年费是防伪税控服务费吗

3,防伪税控服务费抵扣

支付防伪税控服务费应是取得普通发票。 支付时: 借:管理费用 贷:银行存款 抵减增值税应纳税额时:借:应交税费--应交增值税--减免税款 贷:营业外收入
错误首先,不是什么“全额抵扣”,是“全额减免”,不是抵扣,不是进项,是减免。借 应交税金-应交增值税-减免税金 贷 营业外收入(增值税申报也是填写在“减免税金”一栏,不可填入“进项”一栏。)另外,费用支付的时候还是正常计入费用借:管理费用 贷 现金

防伪税控服务费抵扣

4,防伪税控系统的费用

增值税防伪税控系统专用设备和通用设备的购置费用,准予在企业成本中列支,同时可凭购货发票(增值税专用发票)所注明的增值税税额,计入该企业当期的增值税进项税额。
哇,你们那里的真黑,像我们这里的只收1416的设备费,300的培训.407的服务费。他奶奶的,你去告他们去,上次就是被人告了,服务费从495降低到了407.。。貌似你们那里的都是非洲来的,增加个子系统,其实只需要购买设备,大不了在交个服务费,哪有黑成那样的
培训费是必需的(要硬收,只收一次),维护费(不管维不维护也要硬收,每一年都要收)。
只有航税公司的税务局认帐,只此一家别无分店,中国就这样,你嫌贵就别装。

5,防伪税控服务费应该去哪里缴纳

到航天信息股份有限公司在你们当地的分子公司或委托机构缴纳,因为国税大部分的税控设备都是由这家公司开发的,而且这家公司也负责全国大部分地区的税控设备销售、安装、维护工作。服务费根据各个省物价局的规定有所不同。例如四川省就分为 开票系统:405元 网上认证:240元 远程抄报税:180元 电子纳税申报:180元。
防伪税控一般由当地的电脑公司委托维护管理,可以咨询国税大厅,服务费视地区而定,一般580元每年,防伪税控发票可以全额抵扣增值税!
看你们那边的具体情况,有些地方电子钥匙是专门报税使用的,不是防伪税控服务费一般税控服务费开具的发票应该会注明“税控服务费”或者类似的名称,因为这个费用按照税法规定是可以全额抵扣的

6,防伪税控技术服务费

不用认证,可以全额抵扣,可以在下月抵扣。 支付技术维护费时 借:管理费用 贷:银行存款 抵减税款时 借:应交税费——应交增值税(减免税款) (按抵减税额) 贷:管理费用 购买税控机付款时 借:固定资产——税控机 贷:银行存款 抵减应纳税额时 借:应交税费——应交增值税(减免税款) (按抵减税额) 贷:递延收益 提取折旧时 借:管理费用 (按提取的折旧额) 贷:累计折旧 同时 借:递延收益 贷:管理费用
“防伪税控开票系统技术服务费”增值税普通发票 需要去税务局认证吗不用,这个直接填列在增值税的申报表里面。减免税额栏

7,防伪税控系统服务费407元

先红字冲销,再做正确的分录。
借:应交税费——应交增值税(抵减增税)407贷:管理费用 或者营业外收入 407
借:应交税费-抵减应交增值税  407 贷:营业外收入  407然后借:应交税费-未交增值税 407 贷:应交税费-抵减应交增值税  407就可以了希望能帮助到你!
增值税一般纳税人收到增值税专用发票的借:管理费用 407/1.06 应交税费---应交增值税--进项税额 407*0.06/1.06贷:银行存款 全额全额抵扣借:应交税费---应交增值税---减免税 407/1.06贷:营业外收入 407/1.06增值税一般纳税人之外的纳税人借:管理费用 407 贷:银行存款 407 全额抵扣借:应交税费---应交增值税(或营业税)---税收优惠 407贷:营业外收入 407----------------------------------------不惧恶意采纳刷分坚持追求真理真知
第一:先把407从管理费用中调出来,可做分录如下:(摘要注明调整4月份X-X号证)借:管理费用 -407 应交税费-抵减应交增值税  407注:这个分录都在借方,管理费用是负数(一正一负)然后再结转借:应交税费-未交增值税 407 贷:应交税费-抵减应交增值税  407在次月网上申报的时候,在主表中第23栏(应纳税额减征额)一栏中填上407元即可。不懂可继续追问!
错误首先,不是什么“全额抵扣”,是“全额减免”,不是抵扣,不是进项,是减免。借 应交税金-应交增值税-减免税金 贷 营业外收入(增值税申报也是填写在“减免税金”一栏,不可填入“进项”一栏。)另外,费用支付的时候还是正常计入费用借:管理费用 贷 现金

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