如何查询出口退税进度,货物已经出口如何查询退税的进度
来源:整理 编辑:金融知识 2022-12-30 02:08:25
1,货物已经出口如何查询退税的进度
对于老的代理公司大出口货物后90天内是必须办理退税手续的,当月申报,下个月就能退回,即<120天.
2,外汇企业出口退税系统怎样可以查到退税的进程
首先你在做本月出口退税报表前要进入电子口岸网出口退税里去把本月要做的几笔出口业务的资料发送到国税局,然后在进入出口退税系统中做本月的报表,税务所会把你所交的资料(要三单齐全)和你所发送的资料(因为国税局的接收比较慢,一般最好10天前发送)以及海关和外管局所收到资料配比确认无误后会在当月的报表中有一个当期应退税额就可以了,如果你发送的资料国税局没收到或者所交的资料不齐全的话,就要等到什么时候齐全了才能退税。
3,怎么在出口退税管理系统里去查核销单和发票的信息是否到了没
所说的通过疑点反馈查看信息有没有,实际上还是需要到税务局审核一下,然后才会生成疑点反馈。推荐使用第一种,需要安装VFP6.0数据库软件。 这个疑点反馈文件如果你想自己看的话,用这个软件直接打开反馈文件,一种方式是把反馈导入申报软件,通过菜单“反馈信息处理”——》“税务机关反馈信息查询”,可以查看具体缺少哪些信息;另一种方式比较麻烦,并且你用的是龙图的申报软件一般说外汇还有外汇没收回,你应外管这边没有核销吧, 如你借的别单的核销的,确定核销了退税那块当然照常进行 退税申报对收汇没有直接影响 如你借的别单的核销的,注意这单收款后,及时对应核销所借单.一般不要这样,以免金额等情况发生不应该意外
4,生产企业出口退税怎样查询正式审核结果反馈
(1)向导→申报系统操作向导→认定向导→一资格认定明细采集→出口退税业务提醒申请录入;(2)二生成资格认定申报→生成资格认定相关数据; ( 3 )然后由主管税务机关进入退税审核系统“日常检查-消息提醒服务”下载电子数据反馈给您。这样就可以进行查询了。还没听说5月份 软件又要升级了 生产型企业现在还在用7.0 只不过海关编码库升级了好几次 现在税率库到了20080201a升级也不怕 15号之前 网上肯定会出来的你先别急从客户端软件来看 只要是在向导第11部把当月正审反馈读入处理之后,汇总表,汇总表附表,增值税报表及相关明细表 审核标志这个字段有R就表明当月正审通过了
5,中国产品出口退税如何查询
1)中国2113出口退税咨询网上查询出口退税。用品名或者HS编码来查询。我通常用HS编码查询退5261税率,比较准确。2)或者下载一份2012年最新税则用来查询,HS编码、退税率、监管条件都有4102。挺方便。总之,我都是先百度该商1653品的HS编码,再利用税则查询准确的HS编码,然后结合海关商品信息查询具体的监内管条件,最后通过中国出口退税咨询网来确认税容率。希望对你有帮助。每种产品都有一个HS编码,先查出那个编码,再在海关网上,或HS编码的大书上查。出口企业都有出口退税软件的,在那里面输入hs编码就可以相到相关退税率的。
6,出口退税反馈信息如何查看
查看反馈信息可以通过向退税部门预审,取得预审反馈数据,在申报系统15.0中的预审反馈处理模块中读入疑点反馈文件,然后在预审信息处理中就能看到有哪些疑点了;或者安装vpf7.0数据库软件,然后可以直接打开预审后税务机关提供的疑点反馈文件fshyd.dbf查看疑点内容。关于疑点代码,2320是供货企业属于关注企业,1253是出口商品属于关注商品。由于关注信息分为不同级别,请咨询主管退税部门视情况进行发函处理。出口退税的有效期限是自出口之日起90天(自然天)举个例子,现在是8月份,如果你的出口日期是8月20号,那你的最后期限是11月20号,对吧?那么问题了来了,因为税务局那里是每月01日-15日为申报日。过了就没办法申报。上面你出口日期为8月20好,也就是说你11月20申报是可以的。但是,11月15日以后税务局不审理申报。所以,通用的解决办法是到12月15日前申报也是有效的。
7,如何在生产企业出口退税申报系统中查询
可以在国务院客户端查询商品的出口退税率,具体方法如下:1、首先,在手机上下载安装国务院客户端,如下图所示。2、打开APP,点击服务,如图所示。3、在服务模块中找到“更多”,如下图所示。4、在出现的页面,点击“出口退税率查询”,如下图所示。5、在查询页面输入想要查询的商品编码和商品名称,如下图所示。6、填写完整后,点击“提交”,即可查询到相应的信息,如下图所示。办法如下: 双击生产企业出口退税申报系统,输入用户名—确定—输入当前所属期(生产企业的出口退税申报期是在每月的15号之前,所属期与增值税申报一致,如果是2005年3月15号之前申报,那是报2005年2月的,所属期为200502)—确定 一、 出口货物明细申报录入 1、 基础数据采集—出口货物明细申报录入—增加(填入相关数据) 2、 申报数据处理—数据一致性检查 二、 收齐出口单证明细录入 1、 基础数据采集—收齐出口单证明细录入—修改—序号录入四位,如“0001”—单证收齐标志“bh”—出口报关单号核对,如有错,应修改并填报“人工挑过申批表”—外汇销核单号核对,如有错与上一样—保存 三、 申报数据处理—数据一致性检查 四、 免抵退税申报—生成明细申报数据—确定—拷到a盘预审 五、 到税务预审反馈后,撤销已生成数据(申报数据处理—撤销已申报数据)—反馈信息处理—税务机关反馈信息读入—税务机关反馈信息处理—数据一次性检查—生成明细申报数据保存—拷到a盘 六、 基础数据采集—增值税申报表项目录入—增加—录入(根据增值税申报表录入) 七、 数据一次性检查 八、 基础数据采集—免抵退申报汇总表录入—增加—保存(注意:应调整销售额与增值税纳税申报表差额) 九、 数据一次性检查 十、 打印报表:免抵退税申报—打印申报报表: a、出口货物免抵退税申报汇总表 b、出口货物免抵退税申报汇总表附表 c、出口货物免抵退税申报明细表(当期出口明细)(前期单证收齐)生产企业出口退税申报系统详细操作流程如下: 1. 下载出口退税网程序和生产企业出口退税申报系统 打开网站,输入用户名、密码登录。 登录后,点击左侧的“下载专区”,首先在搜索框中输入“1.51”搜索,出现“出口退税网安装程序1.51版”,右键选“使用网际快车下载”,下载此程序后进行安装。 然后下载“生产企业出口退税申报系统7.0版”,进行安装(请尽量按默认路径安装)。 2. 进行退税申报系统的系统设置 打开桌面上的“生产企业出口退税申报系统7.0版”,用户名输入sa,密码为空,确定。准备录几月份的出口数据,所属期就输入几月份,例如当前月份200611。 新安装的申报系统,首先要进行企业信息设置。点菜单“系统维护”-“系统配置”-“系统配置设置与修改”,点“修改”按钮,必须修改的内容有: 企业代码:根据海关签发的《自理报关单位注册登记证明书》上编号确定,录入企业的海关企业代码(10位数)。如果企业海关代码发生变更,请及时与进出口税收管理科联系,做好相应的变更手续。 纳税人识别号:根据国税局签发的《税务登记证》的编号确定,录入企业的纳税人识别号(15位数)。 技术监督局码:技术监督证书号码,即纳税人识别号后9位。 用户名称:根据企业《税务登记证》上的“企业名称”录入。如果企业全称超过15个中文时,企业只须录入企业名称中前15位数。 邮编、财务负责人、办税员、电话、传真和电子邮件地址根据企业真实情况填写即可。 退税登记证号:录入《出口退税认定表》上的11位退税登记证号。 退税登记日期:《出口退税认定表》上签发的日期录入。 纳税人类别:一般纳税人就录入“1” 计税计算方法:新发生出口业务的生产企业自首笔出口业务之日起12个月内不得享受退税待遇,并且进项税额只能是作留抵,该栏应录入为“4”。(自第一笔出口一年以上,以报关单中报关离境日期为准,满12个月,年销售额500万元以上,自第13个月起,采用“免抵退”计税方法,须到退税机关申请修改配置) 进料计算方法:所有企业该栏录入“2”(购进法)。 分类管理代码:所有企业该栏录入“B”。 税务机关代码:所有企业该栏录入“110108”。 税务机关名称:所有企业该栏录入“海淀区国家税务局”。 检查无误后,点“保存”按钮。修改完毕,点“退出”按钮,系统重新进入。 3. 录入退税申报数据 有进料加工业务的企业,备案当月,在退税申报系统中,点“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”-“进料加工手册登记录入”,点“增加”按钮,录完点“保存”按钮。 料件进口当月,在退税申报系统中,点“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”- “进口料件明细申报录入”,点“增加”按钮,录完点“保存”按钮。 “向导”第一步 “免抵退明细数据采集”-“出口货物明细申报录入”,录入申报期当期发生的且做帐务处理的所有出口明细。(无进料加工的企业从此步做起。)点“增加”按钮,录完点“保存”按钮。 “向导”第一步 “免抵退明细数据采集”-“收齐出口单证明细录入”,将前期单证不齐本期做收齐的处理。点“修改”按钮,录完点“保存”按钮。 4. 生成预申报数据 首先要建立四个文件夹: YSH---生成预申报数据 FK---下载反馈文件 MX---生成明细申报数据 HZ---生成汇总申报数据 “向导”第三步 “免抵退税预申报”-“数据一致性检查”,根据提示修改录入数据,直至没有错误。 “向导”第三步 “免抵退税预申报”-“生成明细申报数据”,确定后,浏览选择YSH文件夹,确定生成预申报数据。 5. 网上预申报和查看预审反馈 登录“出口退税网”,点“数据申报”,选择“申报所属期”,点“下一步”,浏览选择YSH的上一级文件夹,点“上传”按钮,稍后系统提示数据申报成功。 一般当天上午申报后,下午就能查看反馈文件。点“数据管理”,如果此批数据状态为“已反馈”,则点开后,点“查看内容”,可以看到本批数据的疑点。 根据疑点描述,返回申报系统修改数据后重新预申报,直至没有疑点。 点开“已反馈”,点“反馈文件下载”,浏览选择事前建好的FK文件夹,保存反馈文件。 6. 读入预审反馈,生成明细申报数据 “向导”第四步 “预审反馈疑点调整”-“税务机关反馈信息读入”,浏览选择FK文件夹,读入反馈信息。 “向导”第四步 “预审反馈疑点调整”-“撤销已申报数据”,确定。 “向导”第四步 “预审反馈疑点调整”-“税务机关反馈信息处理”,点“是”。 “向导”第五步 “生成明细申报数据”-“数据一致性检查”,有问题需要再修改。 “向导”第五步 “生成明细申报数据”-“生成明细申报数据”,点“确定”,浏览选择MX文件夹,生成明细申报。 7. 录入单证备案数据 在申报系统中,点“基础数据采集” -“企业经营情况”-“出口货物单证备案目录录入”,点“增加”按钮,根据相关单证的编号,录入此批出口的单证备案数据。点击系统维护----代码维护--海关商品码---点"搜索"按钮,输入商品的代码就行了. 要看清楚退税率的的终止日期,不要选错了。还有就是去退税网上看看他的退税率。查询的方法是:依次点击系统维护--代码维护--海关商品码,然后点"筛选"按钮,输入查询条件就行了.
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