关联报表什么时候填,年报2017版以及年度关联业务往来报告表申报截止时间是
来源:整理 编辑:金融知识 2022-12-10 03:31:01
1,年报2017版以及年度关联业务往来报告表申报截止时间是
所得税年报及年度关联报表的申报截止时间是5月31日。你好!我的关联表怎么没有人仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。
2,企业所得税关联表中的起止时间格式怎么填写
没有关联企业,在封面 的关联企业填 【 N 】, 关联企业的表格可以不填,填过数据了,要把数据删除。。供参考。。
3,关联企业报表怎么填
是国税报表吧,没有关联方的,关联方名称填自己单位的名称,附表三填非关联购入和非关联销售栏,这两个数是你单位的销售收入和原材料的购入,记住一定填在非关联栏。关联报表和零申报没有关系,关联报表是申报企业是否有关联单位,是否有关联交易。 即使零申报,也要申报关联关系表
4,关联业务最晚什么时候申报
扣税是在你申报后当天工作时内就扣的,如果你上午点击发送了申报表,下午下班前就已扣掉了。所以税务局常常说申报期间1定要保证帐户余额充足,以避免扣不到税而致使1系列的麻烦。像你这类情况最好给税务局打个电话,免得人家第1次扣税没扣到系统自动算作欠税。 查看原帖>>没有时间规定的,随便什么时候去办理宽带停机业务都可以,没有问题!!!!
5,国税网上申报的关联表需要报嘛什么时候报
根据<国家税务总局关于印发《企业所得税汇算清缴管理办法》的通>(国税发〔2009〕79号)第四条 纳税人应当自纳税年度终了之日起5个月内,进行汇算清缴,结清应缴应退企业所得税税款。 纳税人在年度中间发生解散、破产、撤销等终止生产经营情形,需进行企业所得税清算的,应在清算前报告主管税务机关,并自实际经营终止之日起60日内进行汇算清缴,结清应缴应退企业所得税款;纳税人有其他情形依法终止纳
6,年度关联交易财务状况分析表 什么时候填列
报送年度企业所得税纳税申报表时填列一、按照本办法规定准备同期资料的企业须填写本表。二、亏损以负号“-”填列。三、本表按年度填写。四、企业支付境内外关联劳务费、技术使用费、商标费或其他费用的具体内容、对方企业名称及支付标准,须加附注说明。五、企业关联境内外交易、非关联境内外交易的成本费用计算分摊方法,须加附注说明。该项目根据本单位工商营业执照上“注册资本”的具体金额填写。但需要注意,不能填写营业执照上的“实收资本”金额,也不能填写账面的“实收资本”或“股本”金额,因为有些单位“注册资本”与“实收资本(股本)”的金额存在不一致的情况。
7,所得税年报关联业务往来报告表是要什么时候报呢是一月还是和年
跟企业所得税年度汇算清缴一起报,都是在5月底。。不需要单独报。。中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(a类) 税款所属期间: 2010年1月1日 至 2010年12月31日 纳税人名称: 纳税人识别号: 金额单位:元(列至角分) 类别 行次 项 目 金 额 利润总额计算 1 一、营业收入(填附表一) 2 减:营业成本(填附表二) 3 营业税金及附加 4 销售费用(填附表二) 5 管理费用(填附表二) 6 财务费用(填附表二) 7 资产减值损失 8 加:公允价值变动收益 9 投资收益 10 二、营业利润 11 加:营业外收入(填附表一) 12 减:营业外支出(填附表二) 13 三、利润总额(10+11-12) 应纳税所得额计算 14 加:纳税调整增加额(填附表三) 15 减:纳税调整减少额(填附表三) 16 其中:不征税收入 17 免税收入 18 减计收入 19 减、免税项目所得 20 加计扣除 21 抵扣应纳税所得额 22 加:境外应税所得弥补境内亏损 23 纳税调整后所得(13+14-15+22) 24 减:弥补以前年度亏损(填附表四) 25 应纳税所得额(23-24) 应纳税额计算 26 税率(25%) 25% 27 应纳所得税额(25×26) 28 减:减免所得税额(填附表五) 29 减:抵免所得税额(填附表五) 30 应纳税额(27-28-29) 31 加:境外所得应纳所得税额(填附表六) 32 减:境外所得抵免所得税额(填附表六) 33 实际应纳所得税额(30+31-32) 34 减:本年累计实际已预缴的所得税额 35 其中:汇总纳税的总机构分摊预缴的税额 36 汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额 37 汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额 38 合并纳税(母子体制)成员企业就地预缴比例 39 合并纳税企业就地预缴的所得税额 40 本年应补(退)的所得税额(33-34) 附列资料 41 以前年度多缴的所得税额在本年抵减额 42 以前年度应缴未缴在本年入库所得税额 纳税人公章: 代理申报中介机构公章: 主管税务机关受理专用章: 经办人: 经办人及执业证件号码: 受理人: 申报日期: 年 月 日 代理申报日期: 年 月 日 受理日期: 年 月 日 这是个申报表。你先看看吧。
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