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1,到税务局开增值税专用发票带什么

法律分析:需要带以下资料:1.代开增值税专用发票申请审批表(现场填写)。2.税务登记证副本(待查)。3.办税人员本人及本人身份证(经过国税局实名认证的)。4.双方购销协议或购方证明(备查)。5.购方的单位名称、纳税人识别号、银行账户(要求完整准确、一字不差,填表时使用)。法律依据:《中华人民共和国税收征收管理法》第一条 为了加强税收征收管理,规范税收征收和缴纳行为,保障国家税收收入,保护纳税人的合法权益,促进经济和社会发展,制定本法。第二条 凡依法由税务机关征收的各种税收的征收管理,均适用本法。第三条 税收的开征、停征以及减税、免税、退税、补税,依照法律的规定执行;法律授权国务院规定的,依照国务院制定的行政法规的规定执行。任何机关、单位和个人不得违反法律、行政法规的规定,擅自作出税收开征、停征以及减税、免税、退税、补税和其他同税收法律、行政法规相抵触的决定。 第四条 法律、行政法规规定负有纳税义务的单位和个人为纳税人。法律、行政法规规定负有代扣代缴、代收代缴税款义务的单位和个人为扣缴义务人。纳税人、扣缴义务人必须依照法律、行政法规的规定缴纳税款、代扣代缴、代收代缴税款。

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2,去税务局开发票需要带什么

去税务局开发票需要带以下资料:1、代开增值税专用发票申请审批表;2、税务登记证副本;3、办税人员本人及本人身份证;4、双方购销协议或购方证明;5、购方的单位名称、纳税人识别号、银行账户;6、银行卡;7、发票专用章。增值税专用发票注意事项如下:1、开票时,发票的抬头要与企业名称的全称一致,2017年7月1日以后,增值税发票必须有税号,不符合规定的发票,不得作为税收凭证;2、报销要及时,发票时间尽量不要跨年,否则不能税前扣除;3、开具增值税发票时,发票内容应按照实际销售情况如实开具,不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。《中华人民共和国发票管理办法》第十五条 需要领购发票的单位和个人,应当持税务登记证件、经办人身份证明、按照国务院税务主管部门规定式样制作的发票专用章的印模,向主管税务机关办理发票领购手续。主管税务机关根据领购单位和个人的经营范围和规模,确认领购发票的种类、数量以及领购方式,在5个工作日内发给发票领购簿。单位和个人领购发票时,应当按照税务机关的规定报告发票使用情况,税务机关应当按照规定进行查验。第十六条 需要临时使用发票的单位和个人,可以凭购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动的书面证明、经办人身份证明,直接向经营地税务机关申请代开发票。依照税收法律、行政法规规定应当缴纳税款的,税务机关应当先征收税款,再开具发票。税务机关根据发票管理的需要,可以按照国务院税务主管部门的规定委托其他单位代开发票。禁止非法代开发票。

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3,每次去税务厅办理增值税发票需要哪些资料

  一开具增值税发票所需携带材料如下:  1.客户要求开增值税发票需要提供公司名称,地址,电话,开户银行,账号,税务登记号即可,对方是不是一般纳税人和开票方没有关系。  2.增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的,只限于增值税一般纳税人领购使用的,既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明;是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。  二、开具增值税专用发票的手续:  (一)提出申请:  1、书面申请;  2 、企业上月增值税申报表;  3、合同原件。  (二)增量材料:  1、企业提出增值税专用发票增量、增版及临时增量(打印)书面申请;  2、《企业法人营业执照》副本原件及复印件;  3、《税务登记证》副本原件及复印件;  4、《增值税一般纳税人资格证书》原件及复印件;  5、如是“重点税源企业”需提交《绿色通道证书》原件及复印件;  6、附送需办理增量、增版前已签订购销合同而尚未开具增值税专用发票购销合同的原件及复印件(原件按规定粘贴印花税);  7、企业近期三个月或与合同增量有关的购进货物或原材料取得(已通过税务机关认证) 的增值税专用发票进项税抵扣联的原件及复印件;  8、申请日上一个月的《资产负债表》、《损益表》;  9、申请日前三个月的《增值税纳税申报表》(主表)复印件;  10、申请日前三个月的《增值税专用发票汇总表》及《增值税专用发票明细表》复印件;11、已开具增值税专用发票的记账联复印件(只适用增值税一般纳税人辅导期企业);  12、公司章程复印件;  13、《增值税专用发票票种核定申请审批表》和《申请购领发票审批表(附表)》一式一份(税务机关提供);  14、企业公章、财务专用章及法人印章;  15、评估所需要的其他资料。  注意事项:  以上报送资料均一式一份,使用A4纸,加盖企业公章,注明“此复印件与原件相符”字样,复印件需字体清晰可辨,不得折叠,填报内容保证真实、可靠、完整,字迹工整,不得涂改。如审核时发现填报内容不符将不予受理。

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