1,江苏国税网上办税服务厅的用户名是什么

你的税号就是用户名

江苏国税网上办税服务厅的用户名是什么

2,登录国税网上办税服务厅的用户名和密码是什么

用户名是你公司的税务登记证号码,密码初始是8个8.

登录国税网上办税服务厅的用户名和密码是什么

3,网上如何报税登陆的密码和用户名是什么

朋友,你得看你所在的区域咯,网上报税很慢。且不能进行零申报,你还是在大厅办理,来得快一些。

网上如何报税登陆的密码和用户名是什么

4,在网上报税登陆时用户名是什么

税号 税务登记证上那个 要先去税务开通 http://www.goldenfinance.com.cn/

5,我在南京国税局网上报税请问登录时的用户名是什么初始密码是什

所登录的用户名就是你的纳税人识别号, 即税号。密码是自己设定的,如果忘了可以和你们的税管员联系找回。也可以试试初始密码 888888
一般来说您所登录的用户名就是你的纳税人识别号,也就是您的税务登记证上的号码.再看看别人怎么说的。
一般来说您所登录的用户名就是你的纳税人识别号,也就是您的税务登记证上的号码.

6,我是从5月份开始执行网上报地税的新用户第一次登陆的用户名和密

地税零申报,而且是门前申报,网上申报纳税的具体资料和流程如下:有人以前也是在家申报的,后来在办公室开始也是和你一样,卸装了驱动重新下载又重启电脑,发现usb接口也正常的,之前在另外的电脑上申报过,后来去跟税务说了他们说是只认一个IP地址,不过他们在税务网上弄了一下,说可以在办公室申报了。你去税务说明一下应该就可以了的。你有国税的年度纳税申报填报软件没,有的话插入驱动盘进入系统就可以按步骤填报资料了啊,填完审核数据打包到国税大厅申报就行了。再咨询下所在地的国税局或专管员具体怎么回事,应该会给你光盘重新安装好驱动系统的。你必须要安装好驱动程序,任务栏右下角会出先一个建行标志,插入usb,查看里边有没有证书,如果没有,说明电脑还不能识别usbkey,需要安装,如果有,重新开起IE,就能使用了。在国税局的网站上,你找到“网上申报系统”点击进入后,就可以。首次使用时,要把UKEY的驱动安装好。然后,退出此系统后,再把进入网上申报系统,但这次要用安全登录才可以。网上申报办理流程以下为准备工作:1、与专管员联系,由专管员为公司注册。2、从省地税局网站上下载协议书。点办税区中的“纳税申报”――新用户注册――已阅读――点击“点击这里下载协议书” ――打开――打印一式三份,填写协议书中的乙方资料及开户金融机构名称及帐号,加盖单位公章交大厅,拿密码信封,拷贝根证书、单证书和网上申报操作说明。3、进入江苏省地税局网站,点办税区中的“纳税申报”,输入用户名和初始密码,登录后修改有关资料。以下为日常操作:4、保证纳税帐户中有足够的资金可以划转,进入市地税局网站,点办税区中的“纳税申报”,输入用户名和密码,进行网上申报,并报送财务报表。5、申报后可以到征收大厅自助区打印完税凭证。6、经常查看自己公司的信箱。7、每半年从网上申报系统中查询打印各期纳税申报表及税务机关要求的其他附列资料,签字盖章后报主管税务机关存档。地税门前申报纳税流程:一、办理条件 纳税人、扣缴义务人必须依照法律、行政法规规定或者税务机关依照法律、行政法规的规定确定的申报期限、申报内容如实办理纳税申报。二、所需资料 1、 注册类型:集体企业、有限公司、联营企业、私营独资企业、三资企业、机构代表处 ①《省地方税收纳税申报表(综合)》; ②《扣缴个人所得税汇总报告表》(个人所得税需用U盘存储相应月份个税系统的DAT文件) ③财务会计报表:《资产负债表》、《损益表》; ④《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》(适用于地税征收企业所得税的查账征收企业)或《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(B类)》(适用于地税征收企业所得税的核定征收企业); ⑤《企业所得税年度汇算申报表》(适用于地税征收企业所得税的企业,于次年的4-5月提交); ⑥《地方税收发票业户使用情况表》(领用发票业户提交); ⑦费用表(机构代表处提交)。 2、 注册类型:三来一补企业 ①《省地方税收纳税申报表(综合)》; ②《扣缴个人所得税汇总报告表》(个人所得税需用U盘存储相应月份个税系统的DAT文件) ③财务会计报表:《资产负债表》、《损益表》; ④《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(B类)》; ⑤《企业所得税年度汇算申报表》(适用于地税征收企业所得税的企业,于次年的4-5月提交); ⑥《三来一补企业税务指标月报表》。 3、 注册类型:

7,登录江苏国税用户名和密码

你要是纳税人肯定会有国税部门会统一给你号码
企业在做每个月的出口退税申报之前(企业每个月都要做申报,即使当月没有出口业务),应准备好两份资料:当期出口货物明细和当期收齐出口单证明细,然后,按以下步骤操作: 一进入出口退税系统.初始用户名:sa(注意大小写);初始密码为空. 二当期所属期设置.填入的所属期为业务的所属期.如:2006年10月10日对9月份业务进行处理,应填入200609. 三 基础数据采集-出口货物明细申报录入-新增. 1 所属期自动生成. 2 序号编制规则是从0001到9999,记销售日期自动生成. 3 所属期标志自动生成. 4 进料手册登记号填对应的进料加工手册号,如果是一般贸易(不是进料加工业务),则为空. 5 出口报关单号视情况而定 a 如果当期出口并且当期已经收齐了单证(出口报关单和核销单),则填实际的报关单号,取报关单右上侧编码的后9位+00x(通常,一份报关单会有好几笔业务,必须逐笔录入,于是第一笔报关单号为编码的后9位+001,依此类推.),报关单号为12位数字. b 如果当期出口,没有收齐单证,报关单号视税务局的要求,若没有要求则为空,若要求填虚拟报关单号,则为年4位+月2位+00a+00x,共12位数字.如2006年9月的第二单第一笔,报关单号为200609002001,2006年9月的第二单第二笔,报关单号为200609002002. 6 出口日期为报关日期. 7 外汇核销单号.如果外汇核销单已经收齐,填实际核销单的号码,如果没有收齐核销单,则为空. 8 代理证明号.如果是代理业务,则为实际的代理证明号,如果是有出口经营权的出口自己的产品,则为空. 9 单证收齐标志.如果当期出口且收齐单证,则为空,如果当期出口,没有收齐单证,则为bh. 10 出口商品代码.可下拉选择,为海关对应的商品代码.该代码对应具体的征退税率. 11 出口商品名称自动生成. 12 单位自动生成. 13 出口数量为实际的出口数量. 14 原币代码可下拉选择.若为美圆,则为usd. 15 原币币别自动生成. 16 原币离岸价为报关的fob价. 17 原币汇率可以为月初的汇率或者是月末的汇率,关系到本币的当期出口销售额. 18 人民币离岸价自动生成. 19 美圆汇率同原币汇率. 20 美圆离岸价自动生成. 21 征税税率自动生成. 22 退税率自动生成,由商品代码决定. 23 征退税差额自动生成. 24 应退税额自动生成. 25 出口发票号为商业发票上的发票号,不能为空. 26 保存/取消/保存并增加.保存则保存该条记录,保存并增加直接进入下一条记录的录入. 27 序号重排对记录的序号进行重新排列.如果断号或者重号,则不能进行以后的明细数据申报. 四 基础数据采集-收齐出口单证明细录入-新增. 这一操作是对前期出口但没有收齐单证的业务,本期做收齐单证.因为前期出口,已经做了出口货物明细申报录入,并且已经进行了申报,所以,本期收齐单证是在前期数据基础上进行的工作. 1 根据收齐的单证,找到对应的前期录入的数据,点击修改. 2 所属期自动生成. 3 序号规则同出口货物明细申报录入. 4 单证收齐标志为bh.可以看出,填上bh后,出口报关单号和外汇核销单号栏变为可填. 5 出口报关单号为报关单上右上角编码的后9位+00x(通常,一份报关单会有好几笔业务,必须逐笔录入,于是第一笔报关单号为编码的后9位+001,依此类推.),报关单号为12位数字. 6 外汇核销单号为核销单上号码. 7 提示报关单号与以前报关单号不符,核销单号与以前核销单号不符,确认替换. 8 保存.进行下一笔操作. 9 序号重排.对序号进行重新排列.断号或重号将不能进行后来的明细数据申报. 五 基础数据采集-生成出口货物冲减明细. 这一操作是对前期出口但没有收齐单证,本期做收齐单证但是发现有错误的业务,进行负数冲回和重新录入的操作.其中错误可能包括:对与同一张报关单 1 出口货物明细申报录入为进料加工但收齐单证时发现不是进料加工;出口货物明细申报录入不是进料加工但收齐单证时发现是进料加工. 2 出口货物明细申报录入的商品代码与收齐单证的商品代码不一致. 3 出口货物明细申报录入的原币离岸价与收齐单证的原币离岸价不一致. 4 出口货物明细申报录入的出口发票号与收齐单证的出口发票号不一致. 5 出口货物明细申报录入的笔数及各笔金额与收齐单证的笔数及各笔金额不一致. 6 出口货物明细申报录入的各笔顺序与收齐单证的各笔顺序比一致. 进行出口货物冲减: 1 对应有错误的报关单找到出口货物明细申报录入的数据,点击冲减出口,去掉是否先收齐单证再做冲减前面的对号,确定.于是在出口货物明细申报录入的里面会相应出现一条记录,序号为z000. 2 对所有有错误的报关单做完冲减后,退出,进入基础数据采集-出口货物明细申报录入,可以看见生成的所有的冲减记录,序号都是z000.进行序号重排. 3 对应做过冲减的报关单,录入正确的数据.注意:此时填入的报关单号和核销单号为实际的报关单号和核销单号,单证收齐标志为空. 六 免抵退税申报-生成明细申报数据. 1 所属期自动带出登陆是填如的所属期,可以修改.确定. 2 若需要在申报之前进行备份,复选备份当前系统.确定. 3 填入申报数据存放路径,也可以通过浏览按钮选择路径.确定.填入的新的路径系统会自动创建. 七进入基础数据采集-增值税申报表项目录入-增加.对照企业的增值税申报表,填入相应的数据. 八进入基础数据采集-免抵退申报汇总表录入-增加.在空白处单击,系统会自动生成所有数据.注意:汇总表中自动生成的任何数据不允许手工修改,直接点击保存. 九免抵退税申报-生成汇总申报数据.同免抵退税申报-生成明细申报数据. 十根据税务局的要求,将生成的明细申报数据和汇总申报数据报送到税务局,进行预申报.税务局会生成疑点信息和单证不齐信息等其他反馈信息,并将信息反馈到企业. 十一企业得到反馈信息后,进行反馈信息处理-税务机关反馈信息读入(接受). 十二反馈信息处理-税务机关反馈信息查询,查询税务机关反馈的信息,并对信息进行处理. 十三 将最终的数据报送到税务机关. 十四 免抵退税申报-打印申报报表. 打印以下报表: 1 出口货物免、抵、退税申报明细表(当期出口明细) 2 出口货物免、抵、退税申报明细表(前期单证收齐) 3 出口货物免、抵、退税申报汇总表 4 出口货物免、抵、退税申报汇总表附表(视税务机关要求) 企业当月的申报工作至此结束. 注:1 以上操作均以生产企业出口退税系统6.2版为例. 2 以上操作不含当月发生进料加工业务.以后会在专门的文章中介绍进料加工业务的处理方法和步骤. 3 各地税务机关的要求不同,可能导致以上某些操作步骤不准确. 贸易企业 的录入及申报是不同的 所以 以上是生产的 贸易的需要漫漫的学 很负杂

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