1,一个造纸厂4月份的销售额是3000万元如果按销售额45缴纳消费

月份应缴纳消费税款=3000*45%=1350

一个造纸厂4月份的销售额是3000万元如果按销售额45缴纳消费

2,晓莉的妈妈四月份的应缴纳个人所得税税额是380元如果按百分之五

她应纳个人所得税=380×5%=380×0.05=19元,

晓莉的妈妈四月份的应缴纳个人所得税税额是380元如果按百分之五

3,2015年4月份企业所得税报的是14年的税吗

2015年4月份企业所得税报的是2014年度的。
也许是的。

2015年4月份企业所得税报的是14年的税吗

4,我今年四月份新买的住房打算出售面积11224现在房产证不足

卖方所需承担的费用: 营业税:5.6% 个人所得税:2% 买方所需承担的费用: 契税:家庭唯一住房1.5%;其他:3%(二者取其一) 印花税:0.05%

5,做账和报税的时间

财务一般都是4月做3月的账 4月清3月的税
如果中间没有假期的话应是下月10日之前,有假期的话向后顺延
做帐是做当月的(3月做3月的账),报税就是4月15日前报3月的。
会计帐是按月扎帐,税务局的报税,是本月从1号~30/31号,所应纳的税额,在下月的1~15号申报缴纳,逾期不缴的要被罚滞纳金的。 而做帐时,你可以在本月25号之后就开始做,也可以等下月再开始,根据公司情况而定,帐务复杂繁多的,最好提前五天扎帐,如果不多,可以第二月再开始做上月的会计帐

6,一般纳税人每个月要报哪些税

一般纳税人每月要交的税是:  增值税(国税);城建税、教育费附加(地税);个人所得税(代扣代交)。如果涉及服务类项目的还有营业税(地税)。印花税(发生时,有的地区按营业额的比率交纳)  按季交纳的有:企业所得税(老企业地税、新企业国税)  按半年度交纳的有:房产税、土地使用税、车船税
增值税(国税交),增值税的附加税,如果有营业税(帮客户维修空调应该算入其他业务收入吧),也要交营业税附加税,附加税就是:城建税,教育附加,地方教育附加,堤围费。帮员工申报个人所得税,企业所得税(国税交)。每个月结束前一定要认证进项税票,还有月初要抄税。一般纳税人: 1、首先作帐,出报表,这个是必须的。 2、如果有增值税,进项票认证好,然后到开票系统,先把增值税开票的ic卡插到读卡器,点发票管理,抄税处理。填写表格,5张表。写卡,打印,增值税明细表,正数,负数表等. 3、准备中国税务字样的ic卡,插入读卡器,和小规模的程序一样的,先读卡,填写表格,应该是5张增值税的,一张主表,4张附表。资产负债表,损益表。另外如果是机动车的还有3张表。填写好,调整打印纸张,进行打印,一式两份。写卡。因为我单位是机动车销售的,应该有一个步骤是从机动车开票系统导出一个报表,导入报税系统.直接生成机动车销售清单.连续打印报表. 4、完毕后盖公章,拿着报表到报税大厅报税。

7,我们新公司4月份开始开发票还有认证发票请问要怎么报税 搜

先要进行开 票系统抄报税,再进行网上纳税申报。抄、报税流程:抄税是指开票单位将防伪税控中开具的增值税发*票的信息读入企业开发*票使用的IC卡中,然后将IC卡带到国税局去,读到他们的电脑系统中。抄报税操作应该是报税、抄税、认证,是增值税防伪税控系统每个月必须做的工作,是金税工程所属的开票、认证两个系统的工作,按照具体的操作顺序:1、抄税:抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税A、抄税起始日正常抄税处理;进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡,确认-→正常抄写IC卡成功B、金税卡状态查询进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详细的信息2、报税:将抄税后的IC卡和打印的各种销项报表到税务局纳税服务大厅交给受理报税的税务工作人员,他们会根据报税系统的要求给你报税,也就是读取你IC卡上开票信息,然后与各种销项报表相核对,然后进行报税处理。发 票认证:自己没有远程认证,我到税务局办税大厅窗口去认证。本月认证的发 票,次月申服时抵扣。
报税之前可以认证增值税发票。报税与认证增值税专用发票,没有时间上的冲突,也没有先后顺序。但是,上一个月认证的增值税专用发票,要在上个月的增值税纳税申报表里面反映。增值税进项发票的认证:增值税进项发票的认证在税务机关的认证系统进行。纳税人在取得增值税进项发票以后,就可以到税务机关大厅进行增值税发票的认证,认证的目的是确认增值税发票的真假,只有通过认证的发票才能抵扣。(可以咨询财慧网)认证的过程很简单,只需要将发票准备好,拿到国税申报大厅,由税务工作人员将发票信息扫入系统,由系统自动进行比对,就可以确认发票的真假。 对于开展了网上认证的地区,纳税人可以在自己单位将发票通过扫描仪扫入,将数据文件传给税务机关就可以完成认证。增值税发票认证的期限为从开票之日起180天以内,目前当月认证的发票必须在当月抵扣。

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