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1,什么样的增值税发票可以抵扣

可以抵扣,只要是被认定为一般纳税人就能去认证,认证期180天了 你可以持发票到税务局认证的,认证通过后,增值税申报就是留抵税,下次营业了,就能直接抵扣销项税了 只要是收到增值税专用发票就能去认证,还有就是运费发票中列明税额(7%的税率)也是能认证抵扣的) 要注意的地方上面专家告诉你了

什么样的增值税发票可以抵扣

2,什么情况下发票可以抵税

发票抵扣的话得是一般纳税人才可以是增值税专用发票才行。先认证发票在抵扣税额。发票抵扣是作为缴纳税款的调整数据。
一般纳税人购入的农产品可以凭普通发 票抵扣13%的增值税
你开具发票就有销项税,但取得的发票进行认证并且认证成功后可抵扣.

什么情况下发票可以抵税

3,什么品名的增值税专用发票可以抵销项税能抵多少

一般纳税人取得增值税专用发票都可以抵扣17%(固定资产不动产除外)
已经通过认证了的增值税专用发票需要按月装订成册。通过认证的增值税专用发票可以抵扣当月应交增值税,以备税局检查,并妥善保存根据《关于调整增值税扣税凭证抵扣期限有关问题的通知》(国税函〔2009〕617号)规定从2010年起增值税专用发票的抵扣期限是从开票之日180天内抵扣

什么品名的增值税专用发票可以抵销项税能抵多少

4,求助哪些企业的发票可以抵税谢谢

如果你是增值税一般纳税人,那么对方从正规渠道取得的增值税专用发票、海关完税凭证、运费支付单据、农产品销售发票以及废旧物资销售发票等,可从企业销项税额中抵扣。
只有增值税专用发票、运输发票(除国际运输)、海关完税凭证、农副产品收购发票、小规模纳税开具的属于农副产品的普通发票可以作为抵扣
没有太明白你的意思,如果是一般纳税人的话,取得的增值税专用发票撒谎你给的增值税可以抵扣你们公司的销项税,就是可以少缴纳

5,都是有哪些发票可以抵税请说详细点谢谢

一般纳税人准予抵扣的进项税额: 1、从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额; 2、从海关取得的完税凭证上注明的增值税额; 3、购进免税农产品准予抵扣的进项税额,按收取的普通发票或收购凭证上的买价和规定的扣除率13%计算。 4、一般纳税人外购或销售货物(固定资产除外)所支付的运费,根据结算单据(普通发票)所列的运费金额,按7%的扣除率计算进项税额准予抵扣。 5、生产企业一般纳税人购入废旧物资回收经营单位的废旧物资,可按照普通发票上注明的金额,按10%计算抵扣进项税额。 购买的办公用品、固定资产中汽车所需油费及修理取得的专用发票可以抵扣进项税。

6,哪些发票能抵进项税

《营业税改征增值税试点实施办法》第二十五条 下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(一)从销售方取得的增值税专用发票(含税控机动车销售统一发票,下同)上注明的增值税额。(二)从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额。(三)购进农产品,除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和13%的扣除率计算的进项税额。计算公式为:进项税额=买价×扣除率买价,是指纳税人购进农产品在农产品收购发票或者销售发票上注明的价款和按照规定缴纳的烟叶税。购进农产品,按照《农产品增值税进项税额核定扣除试点实施办法》抵扣进项税额的除外。(四)从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。
一般情况下,销售中没有的商品,进项是不能抵扣的,税务查得较严,但是只是当期没有销售,在以后的销售中会有的,可以抵扣。一般纳税人的销项税率都是17%,不管你收别人几个点,在计算销项税时,都要按17%计算。

7,什么发票可以抵税

只有一般纳税人购进货物取得增值税专用发票才能抵扣税金。你这种情况不能抵扣税金的。
个体经销处是不可以抵税的
个体工商户,不具备一般纳税人的资格,只有一般纳税人才可以抵扣税款。所以,你无论取得什么样的发票,都不可以抵扣税款
如你所说你们好像是小规模企业,是6%的增值税发票的话就不用进项抵扣的。
这问题问得太没有水平了,抵税?抵什么税啊?可以抵税的发票多着呢,关健是看你要抵什么税,不能一概而论。
只有一般纳税人才准予抵扣的进项税额: 1、从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额; 2、从海关取得的完税凭证上注明的增值税额; 3、购进免税农产品准予抵扣的进项税额,按收取的普通发票或收购凭证上的买价和规定的扣除率13%计算。 4、一般纳税人外购或销售货物(固定资产除外)所支付的运费,根据结算单据(普通发票)所列的运费金额,按7%的扣除率计算进项税额准予抵扣。 5、生产企业一般纳税人购入废旧物资回收经营单位的废旧物资,可按照普通发票上注明的金额,按10%计算抵扣进项税额。 购买的办公用品、固定资产中汽车所需油费及修理取得的专用发票可以抵扣进项税。

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