1,去税务局认证发票需要带什么资料呢

带上进项税票的--抵扣联就行。柜台认证,不需带卡;如果在税务局自助认证,带卡更方便,省得再录入税号。
去税务局认证发票需要带的东西就是要认证的发票,其他的统统不要。

去税务局认证发票需要带什么资料呢

2,去税务局认证发票需要带什么东西应该在哪个窗口办理

一般情况带发票抵扣联就可以了。你可以带上国税登记证副本备用。 到哪个窗口认证你去了咨询导税员呀,各地方不尽相同。
只需要带认证联就可以了,到综合窗口。
就带发票就行了,你看到哪个窗口有扫描仪就在哪里认证希望采纳
就带发票就行了,你看到哪个窗口有扫描仪就在哪里认证
一般情况下,只要将发票带过去就可以了.

去税务局认证发票需要带什么东西应该在哪个窗口办理

3,到税务局认证增值税专用发票要带哪些东西

什么也不用带,只拿增值税专用发票抵扣联去就可以了(也可以带上发票联,万一抵扣联认证不过去,还可以用发票联)。
带上需要认证的增值税发票及u盘(u盘用来拷税局给你认证的增值税发票的认证结果)
最好把发票联、抵扣联都带上,同时带国税税务登记证副本、一般纳税人资格证,有时还须带身份证呢
要带增值税专用发票抵扣联,装订成册,要“待认证进项专用发票导出”(复盘)用U盘就可以,带上公司税务卡,带齐以上的东西就可以了

到税务局认证增值税专用发票要带哪些东西

4,去税务局认证发票需要带哪些东西呢

带上进项税票的第二联--抵扣联就行。实际上发票联也可以。柜台认证,不需带卡;如果在税务局自助认证,带卡更方便,省得再录入税号了。去了后第二次就门清了
去税务局认证发票需要带的东西就是要认证的发票,其他的统统不要。
抵扣联,发票联,记住税号
发票联和抵扣联都带去就行了
带上进项税票的--抵扣联就行。柜台认证,不需带卡;如果在税务局自助认证,带卡更方便,省得再录入税号。
去税务局认证发票:首先要带增值税一般纳税人资格证书。其次要带需要认证的增值税发票抵扣联。最好一并带上发票联,因为有时由于发票票面打印问题造成无法认证,需要发票联认。如果在税务局自助认证,带上卡要方便一些。

5,如果去税务机关认证需要带什么东西吗就带发票抵扣联公司一般

带发票抵扣联就可以,别的都不用带,税务的系统里都有资料的。
如果是增值税专用发票未填写税号肯定不能抵扣,认证通不过的。
只用拿抵扣联和税务登记副本就行了,当月都可以去认证,月底你公司没抵扣发票了就可以让税务局打认证清单.我都是月底去认证和打清单,一次就OK了.
一个月可以多次认证,但清单只能打印一次,所以如果不是当月最后一次认证的话,你一定要嘱咐窗口不要打印出来。只带发票抵扣联就OK了,其他的什么也不需要带。如果公司不差钱的话, 可以申请购一套认证系统,就不用去税务局认证发票了,在家就可以自己认证了。
只要抵扣联每个月无论何时都可以认证,认证好系统里就有了,可以享受了(除非辅导期)
应该就可以了,如果不是第一次办理认证,只带抵扣联就可以。当然,更先进的是上一套网上认证系统,以后就可以不用去税务局认证了。

6,去税务局认证增值税专用发票需带哪些资料

就带增值税专用发票抵扣联,第一次的话可能要带税务登记证副本复印件
去税务局认证增值税专用发票需带下列资料:  1.购货合同或交易证明;  2.税务登记证副本;  3.经办人身份证;  4.加盖公章的申请表;  5.发票专用章;  6.现金(3%的增值税)。
带上需要认证的增值税发票及U盘(U盘用来拷税局给你认证的增值税发票的认证结果)
1.发票抵扣联2.金税卡3.认证申请表,也就是需要认证的发票的明细表,包括票号金额税额等。一般来说税务局有这个表的,去那填也行。
到国税认证时要带资料如下:以下资料全部要加盖公章1、 纳税卡、U盘(已读入认证发票)2、 《申报扣税凭证封面》和相应抵扣联发票原件。
什么也不用带,只拿增值税专用发票抵扣联去就可以了(也可以带上发票联,万一抵扣联认证不过去,还可以用发票联)。

7,增值税发票认证时需要带什么材料

增值税发票认证时可以通过公司的专用扫描仪,将扫描后的发票上传至国税局的网站,国税局的网站会对上传的发票进行认证。如果公司没有扫描仪,需要亲自到国税局进行发票认证,不需要特别的资料,只要把需要认证的发票抵扣联带去就可以了。要是抵扣联看不太清的话,把发票联也带上。扩展资料:取得增值税专用发票的一方持发票抵扣联到主管税务机关,在税务机关的扫描仪上扫描,计算机读取票面上的密文,与票面上的七项数据(发票代码、发票号、开票日期、购纳税人识别号、销方纳税人识别号、金额、税额)进行比对,比对一致后,将数据传入国家税务总局的增值税发票比对系统数据库。数据将在那等待90天,等待销售方抄报税的数据资料并与之进行比对。比对一致则通过;不一致或没有相对应的发票数据可比对,则自动将该信息转到未通过的数据库中。税务稽查就会根据转来的认证发票上的信息找到开出和取得发票的双方,查实原因并做出相应的处罚。参考资料来源:搜狗百科-增值税认证
我是湖南这边,需要带上法人的身份证和需要认证的票,在机子上直接操作。我有次去就没有带法人身份证,然后就又回来啦
目前一般是通过公司的专用扫描仪,将扫描后的发票上传至国税局的网站,国税局的网站会对上传的发票进行认证。如果公司没有扫描仪,那还是需要亲自到国税局进行发票认证,不需要特别的资料,只要把需要认证的发票抵扣联带去就可以了。增值税一般纳税人申请抵扣的防伪税控系统开具的增值税专用发票和货物运输发票,必须自该专用发票开具之日起180日内到税务机关认证。
现在不都是网上自行认证了吗?如果到税务局认证,也只要带增值税发票抵扣联。要是抵扣联看不太清的话,把发票联也带上。
(1)进项票过了90天没有?如果还没有过90天,赶紧这个月全部认证。然后向老板认错,“错了就要认,被打都要站定”,希望老板可以给次机会。告诉老板,你全部认证进项票后,事实上公司没有真正的损失,以后的月份可以少交增值税的。(2)如果有进项票已经过了90天就不能认证了,也不能开红字,增值税抵扣全部作废。如果你老板不原谅你,一定要你“吃”掉三万多,那只有不做这份工咯,因为他其实只不过在逼你走。你这份工做多久才有3万呀。只好吸取教训,另外再找一份工咯。*************************针对你的留言与补充:首先认错咯。第二就是告诉他,我的发票都认证了,你罚我三万也不对,因为这三万日后是要少交回来的。你自己要明白这个道理才能说服你老板呀。你好好搞清楚这个道理吧。我举个例子给你。第一个月,开出去销项税2万,3万的进项税没有认证。第二个月你开出去销项税1万,3万的进项税全认证了,那这样子第二个月不用交税,还有2万留抵。第三个月你开出去销项税2万,虽然没有进项票,但你上个月有2万留抵,第三个月仍然不需要交税。那你是不是这3万在接下来2个月都用上了,没有浪费呀,只不过你老板的资金就压在第一个月了,第二、第三个月才慢慢补回来。所以说你的确有做错(第一个月压了你老板的资金),但老板罚你也不对,因为他没有实质的损失(所有的票都没有过90天,全部认证了,以后月份都用上了啊)。 希望对你有帮助!

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