1,成都国家税务局手工发票代码151011371001发票号码04051666

应该不是吧。
不是真票,手工发票早在2010年左右就取消了,现在都是税控机打印的发票。

成都国家税务局手工发票代码151011371001发票号码04051666

2,乐天玛特成都商业有限公司税务登记号

http://gsxt.scaic.gov.cn/ztxy.do?method=index&random=1423115803703 输入单位名字直接查询

乐天玛特成都商业有限公司税务登记号

3,成都市地税网上申报登录界面提示税务登记号与用户名不匹配怎么回事啊

你是第一次网上申报吗?问题产生的原因:1、税务登记号码是对的,但是用户名不对 请查询自己税务登记证上的 纳税人名称, 看看是否有录入错误 如果都正确,可能用户名不是纳税人名称,请咨询税务机关2、税务登记号码是错的,但系统里面存在这个税务登记号,用户名正确(可能性很小)3、税务机关授权出错。(可能性很小)

成都市地税网上申报登录界面提示税务登记号与用户名不匹配怎么回事啊

4,成都市国家税务局官方网站

登录四川省国税税务局网上办税。点击发票信息查询,输入发票代码和发票号码即可查询发票相关信息。 如果还有税务方面的疑问可以上网搜索 成都远帆财税,免费为你解答。
成都市锦江区国家税务局第三税务分局地址:锦江区梨花街8号名望大厦二楼.乘坐43路, 47路, 62路, 104路, 334路在东御街-公交车站下车步行181米就到目的地!!

5,成都大学纳税号可以在哪里查

行政事业单位(如成都大学)取得的增值税普通法票无需纳税人识别号。税局的开票新政,只是要求销售方向企业(购买方)开具增值税普通法票时需要输入纳税人识别号。向不属于“企业”的购买方(如自然人、行政事业单位、社会团体等)开具增值税普通法票,无须输入纳税人识别号。你看看《国家税务总局 关于增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第16号)就知道。
当然是找大业财务了 就在红牌楼佳灵路

6,公司在税务局登记的计算机代码是什么样的啊随便举例说说我在地

是办理地税登记表时专管员在表的右上方手写的号码,如不清楚可问专管员。一般前六位与纳税识别号相同(也可看一下税务登记证)
在你的税务登记证副本上应该有,具体规则是这样的 1、2位是省代码,3、4位是市代码,5、6位是区代码,7-10位可能是街道代码,也可能是0补位,11-15是你们公司的代码,16-20位是附加码
税务登记证副本上有,写着计算机代码,他是地税局一个登记,还有纳税人识别号都是,两在号在副本上同一处打印,,,
现在的地税系统,对纳税人的管理,有二个代码,一个是税务登记证号码,一个是纳税人编码 税务登记证号码在登记证上打印,一般不参与地税系统的使用。 纳税人编码,是公司在地税系统中办理一切业务的号码,比如办停业,变更,月申报等。 纳税人编码在税务登记副本上可以找到。也可以咨询大厅,让大厅给查询一下,自己记下来。

7,在成都市怎么交企业所得税一般纳税人

一般纳税人企业所得税全部实行查账征收,哪怕你单位原来是核定征收也不行。按季申报,有利润按实预缴,年度汇算时多退少补。
按的营业的收入,按点数计收的
季度预交,全年清算汇缴; 一般企业税率是25%。 月末结帐后,开始网上电子申报,然后去税务局交手工财务报表即可。不清楚的话可以咨询专管员。 一. 增值税专用发票的领购,-------企业发生销售业务-------在税控系统中开具增值税专用发票(销项)或开具普通发票. 【windows防伪税控一机多票开票子系统】的操作 每月初2号前进行抄税----在开票系统中打印相关发票清单报表----进行报税 ) 1) 平时开具增值税销项发票包括有以下几类 ü 正数发票 ü 负数发票 ü 带有发票清单的发票 ü 带有销售折扣的发票 . 2) 领购发票读入开票系统 3) 当月发票的作废. 4) 数据的备份 等 二. 本月如购进原材料,取得增值税发票.(进项) ,将进项发票录入【增值税纳税申报系统】---【发票管理】中每月20号至月末前一天进行增值税进项发票的网上认证工作. 具体流程: 增值税发票(进项)在【增值税纳税申报系统】中的录入----导出-----网上认证-----下载认证结果----导入纳税申报系统-----有错的查询修改----再导出----网上认证----认证通知书下载----认证结果查询---直至认证全部OK p8+H 三. 增值税专用发票的核销(注:增值税专用发票使用时间为二个月),到期没有用完,要去税局核销. 核销要带以下资料去: 一、普通发票缴销需提供以下资料: 1、已领购的发票,包括未使用的空白发票_ 2、《普通发票核销明细表》 3、发票统一领购簿 { 二、专用发票核销需提供以下资料: 1、已领购的发票,包括未使用的空白发票 2、发票统一领购簿 3、税控IC卡 四. 月初,一般2号之前进行抄税----报税---提供相关资料给税局 2}H 提供的资料如下: " 1、抄有申报所属月份销项发票信息的IC卡; 2、使用小容量IC卡的企业提供增值税专用发票销项数据软盘两张(使用大容量IC卡的企业不须报送); 3、防伪税控开票系统生成的【销项发票明细表】(具体来说,Windows版开票子系统生成的是增值税专用发票汇总表和明细表,DOS版开票子系统生成的是存根联明细表,若由于客观原因(例如系统故障或者被盗等)不能够从开票系统生成,可由企业根据实际开票情况、参照格式如实填报),开票日期从数据所属当月的一号至月终; 4、《电脑版增值税专用发票领用存月报表》(以下简称《领用存月报表》); c 5、发票购领簿; 6、抄报税所属期月份开具的最后一张发票原件或复印件(以下称发票A)、抄报税所属期的下月开具的第一张发票原件或复印件(以下称发票B),若企业还没有开具发票,则取第一张空白发票原件或复印件; 7、对于作废的专用发票,要将全部联次一同提供; 8、由于故障维修导致发票数据丢失的,需提供维修服务单位出具的《防伪税控专用设备故障诊断意见书》,并携带发生数据丢失的发票原件; 9、若有空白核销的发票(切角作废),企业还应带空白发票的原件; FtP 10、若企业有主、分开票机的,每台开票机都需要提供上述资料(每台开票机的资料只是反映本机的开票数据情况,要在资料上注明主、分机号) < 注:相关表格请到就近税务机关的办税服务厅索取。所有复印件需加盖公章,并写明“此复印件与原件相符”字样。复印件资料统一使用A4纸规格。 - 五. 抄完税后就要准备进行网上纳税申报 J 将【防伪税控一机多票开票子系统】中增值税发票销项数据的导出---导入【增值税纳税申报系统】中 具体流程如下: 登陆一机多票开票子系统,点击“发票查询”按钮,如下图: #C:BX9 2、选择当前需要导入发票的对应月份,假如当前需要导入12月份的发票数据,则选择“本年12月份”,按下“确定”按钮, 3、按下“确定”按钮后出现当前月份对应发票的记录查询窗口: 请用户注意,上图“发票查询窗口”中对应发票字段的排列顺序是系统安装时的缺省排列,企业电子申报管理系统默认是以以上的字段排列规则进行发票数据的读取。 4.登陆企业电子申报管理系统,通过“销项发票管理中”中的“从界面读发票数据(一机多票)”菜单读取发票数据。

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