1,一般纳税人收到的哪些增值税专用发票能抵扣

一般纳税人收到除税法规定不允许抵扣外的增值税专用发票都能抵扣。
购买生产用材料的增值税发票、购买生产用机器设备的增值税发票等跟生产有关的能抵扣,其他的不能抵扣

一般纳税人收到的哪些增值税专用发票能抵扣

2,什么发票可以抵扣怎么抵扣具详细说明

发票分为《增值税普通发票》和《增值税专票发票》两种;只有收到《增值税专用发票》才可以抵扣;抵扣流程:收到增值税专票后,通常是两联,一联是发票联、一联是抵扣联,然后拿着抵扣联到随时国税税务机关认证,认证通过后才可以抵扣。

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3,增值税专用发票是怎么抵扣的过程

增值税专用发票的抵扣主要是针对一般纳税人来说的,一般纳税人收到增值税专用发票后,通过认证,认证后的发票税金就可以抵扣.比如:你这个月的销项税为2000元,你收到的增值税专用发票的税额为1500元,那么你认证后就可以抵扣1500元的税金,你这个月只需交纳500元的税款就可以了.

增值税专用发票是怎么抵扣的过程

4,国税发最新规定增值税专用发票哪些可以抵扣的

增值税专用发票只有一种只是税率不同,都是可以抵扣的。
本规定所称认证,是税务机关通过防伪税控系统对专用发票所列数据的识别  根据《国家税务总局关于修订的通知》(国税发[2006]156号)第二十五条规定:用于抵扣增值税进项税额的专用发票应经税务机关认证相符(国家税务总局另有规定的除外),是指纳税人识别号无误,专用发票所列密文解译后与明文一致、确认,不得退还销售方。认证相符的专用发票应作为购买方的记账凭证。  本规定所称认证相符

5,增值税专用发票怎么抵扣税额

普通发票原则上牵扯不到抵扣,只有两种情况可计算13%进项税额抵扣。一、向农村合作社购买的免税农产品,取得免税普通发票。二、向小规模纳税人购买的初级农产品,并且取得对方开具的3%的普通发票。
增值税专用发票抵扣方式和普票一样吗?不是。普票是不可以抵扣的,普票的税额需要进入到相关费用成本。只有一般纳税人企业才可以抵扣增值税专用发票,普通发票是不可以抵扣税额的,普通发票的税额需要进入到相关费用成本。增值税专用发票怎么抵扣税额?需要进行认证,认证通过后再进行抵扣。若有不明再追问!

6,哪些增值税专用发票可用于抵扣

您好,会计学堂李老师为您解答这个范围太广了,一般只要符合企业经济业务发生的都可以抵扣,比如说购进固定资产,办公用品,购进存货欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问
一、常见的可以进行进项抵扣的几种票据:  1、增值税专用发票;  2、海关进口增值税专用缴款书;  3、农产品收购发票和农产品销售发票;  4、运输费用结算单据。  二、增值税专用发票能否进行正常抵扣,还要取决于以下几个方面:  1、购买方是否为一般纳税人;  2、购买方开具的增值税发票是不是增值税专用发票,且发票真实,计算准确;  3、在规定的时间内(180天)完成发票的认证。  满足以上三种条件才可以进行正常抵扣,否则一律不得抵扣。  三、不得抵扣的情形:  1、增值税小规模纳税人购进货物;  2、增值税一般纳税人(以下简称一般纳税人)购进货物或者应税劳务,取得增值税专用发票不符合法律、行政法规或者国务院税务主管部门有关规定的,其进项税额不得从销项税额中抵扣;  3、一般纳税人从小规模纳税人取得(购进农产品除外)不允许计提抵扣进项税;  4、其他情况。

7,增值税专用发票抵扣

1.进项大于销项的情况下,超过的部分是留抵扣税额,可留待下期抵扣,留抵税额无期限。2.销项减进项的差额如是正数,则当月必须就差额纳税,销项不存在后延说法。
不能. 增值税一般纳税人在开具增值税专用发票的过程中,由于各种原因,在填写中难免发生各种错误。如购买方税号、单位名称、帐号、开户银行、单位地址,销售标的名称、单价、金额等填写错误,或者应填栏目未填列,以及字迹模糊、印章不清等等。如果销售方和购买方审核不严,以至填写失误的专用发票作为购买力的入帐依据,登记入帐并申报抵税。根据《增值税专用发票使用规定》,这种填写失误的专用发票抵扣联,购进方不得抵扣应税项目的进项税项,如购买方已进行进项税项抵扣,税务部门要求从当期的进项税项中扣减,补缴这部分税款。
1、本月的销项发票不能并入下月抵扣。2、这个月的进项发票多于销项,可以全部抵扣,多的结转到下月继续抵扣3、认证书在税务局打印,要盖税务局的章的。
1.不能2同上3.点【上传税局认证】这个按钮,然后选择自动接收验证结果,几分钟后就能查到,通过的话,月初的时候在中兴通选择打印认证结果就行了,不用去税务局的。
回答如下:1.这月的销项发票能不能并入下月一起抵扣。(不可以,当月开具的销项发票一定要申报的)2.或者我抵扣的进项发票多过于这月的销项发票,留底金额可以在以后继续进行抵扣?(可以,这个称为留抵税额)留底税金的期限是多久?(只要你每次正常申报,可以一直延伸下去。)3.进行网上抵扣时,用的是中兴通,手工录入,录入完怎么提交,是【上传税局认证】这个按钮吗?怎么取得认证结果通知属?(这个问题比较繁琐,建议你打认证咨询热线,他们会教你操作的,咨询电话在认证介面的角上。)还有,建议你去学一下办税员的课程,你所问的问题,那里都有详细讲解。

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